Orden de Compra. Nº3881-37-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-37-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269
Comuna Pinto
Impuesto 37675,880558
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas100Unidad no definidaampolletas 40wampolletas 40w $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
39121402
Enchufes eléctricos100Unidad no definidasoquetessoquetes $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.983
39121402
Enchufes eléctricos3Unidad no definidaenchufe hembraenchufe hembra $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
26121635
Rollos de cable120Unidad no definidaCABLE ROJO, 2,5CABLE ROJO 2,5 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.193
26121635
Rollos de cable120Unidad no definidaCABLE BLANCO 2,5CABLE BLANCO 2,5 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.193
26121635
Rollos de cable2Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA GRANDEHUINCHA AISLADORA GRANDE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
39121402
Enchufes eléctricos3Unidad no definidaenchufe machoenchufe macho $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
Total Neto $ 198.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.676
TOTAL OC $ 235.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.