Orden de Compra. Nº
3881-71-SE19
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3881-71-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
Ernesto Riquelme 269
Comuna
Pinto
Impuesto
107243,024775
Dirección de Envío de la Factura
Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
350
Unidad no definida
tapas de pino
tapas de pino
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.500
$ 220.588
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
caja clavo de 4
caja clavo de 4
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.924
$ 20.924
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
caja clavo de 3
caja clavo de 3
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.924
$ 20.924
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
caja clavo 2 y media
caja clavo 2 y media
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.924
$ 20.924
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
brocha 3
brocha 3
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad no definida
rodillo
rodillo
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.544
$ 11.546
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad no definida
tineta pintura
btineta pintrura
$ 54.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.076
$ 109.076
11121803
Lino
60
Unidad no definida
tela by-strch
tela by-strech
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.660
$ 75.630
30111601
Cemento
6
Unidad no definida
tubops cemento 40x1 para arreglo pasada de agua sector santa jovita
tubos cemento 40x1
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.025
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad no definida
engrapadora
engrapadora
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
44121630
Kit de grapadora
5
Unidad no definida
corchetes
corchetes
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad no definida
bidon agua ras
bidon agua ras 5 litros
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 564.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.243
TOTAL OC
$ 671.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.