Orden de Compra. Nº3881-71-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269
Comuna Pinto
Impuesto 107243,024775
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos350Unidad no definidatapas de pinotapas de pino $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.588
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidacaja clavo de 4caja clavo de 4 $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidacaja clavo de 3caja clavo de 3 $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidacaja clavo 2 y mediacaja clavo 2 y media $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
31211904
Brochas6Unidad no definidabrocha 3brocha 3 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
30161508
Rodillo de papel pintado6Unidad no definidarodillorodillo $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad no definidatineta pinturabtineta pintrura $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.076 $ 109.076
11121803
Lino60Unidad no definidatela by-strchtela by-strech $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.630
30111601
Cemento6Unidad no definidatubops cemento 40x1 para arreglo pasada de agua sector santa jovitatubos cemento 40x1 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.025
44121630
Kit de grapadora1Unidad no definidaengrapadoraengrapadora $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
44121630
Kit de grapadora5Unidad no definidacorchetescorchetes $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidabidon agua rasbidon agua ras 5 litros $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 564.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.243
TOTAL OC $ 671.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.