Orden de Compra. Nº
3881-75-SE19
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adquisicion de materiales de ferreteria
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3881-75-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion de materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
Ernesto Riquelme 269
Comuna
Pinto
Impuesto
74226,133913
Dirección de Envío de la Factura
Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
aguarras
aguarras
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
31191501
Papeles de lija
20
Unidad no definida
lija madera 120
lija madera 120
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
31201503
Cintas adhesivas de protección
8
Unidad no definida
cinta engomada
cinta engomada
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
11121603
Troncos
35
Unidad no definida
palos de 4x4 bruto
palos de 4x4 bruto
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.005
$ 250.000
11121603
Troncos
30
Unidad no definida
tapas de madera
tapas de madera
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
31162005
Clavos para tejados
2
Unidad no definida
kilos clavos de 3
clavos de 3
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
31211507
Pinturas en aerosol
5
Unidad no definida
cerestain impregnante
cerestain impregnante
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
27112801
Brocas
3
Unidad no definida
brocha económica 4
brocha económica 4
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
brocha económica 2 1/2
brocha económica 2 1/2
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
Total Neto
$ 390.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.226
TOTAL OC
$ 464.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.