Orden de Compra. Nº3881-78-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3881-36-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-78-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3881-36-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3881-36-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 105
Comuna Pinto
Impuesto 94767,63
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4Galón galones pintura amarillo fuerte $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.368 $ 44.368
31162003
Clavos de acabado1Caja Clavos de 4" $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
31162003
Clavos de acabado1Caja Clavos de 2.5 $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
30102212
Plancha de cinc15Unidad Planchas zinc 3.60 $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.225 $ 117.225
30171605
Ventanas de apertura horizontal2Unidad Ventanas 1.20x1.20 $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.310 $ 77.310
30181504
Lavamanos1Unidad 1 lavamanos $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
30181515
Estanque del WC1Unidad 1 inodoro $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
31211904
Brochas3Unidad Brochas de 4" $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
31211904
Brochas3Unidad Brochas de 2/12" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31162005
Clavos para tejados2kilogramo Clavos zinc $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
12162501
Agua en aceite rompedores de polímero10Litro Agua Rach $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
30131504
Bloques de cerámica40Metro Cuadrado cerámica $ 3.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.920 $ 138.920
30151505
Membranas para techos2Rollo Papel fieltro $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 498.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.768
TOTAL OC $ 593.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.