Orden de Compra. Nº3881-876-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-876-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3881-68-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269
Comuna Pinto
Impuesto 75472,56
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto Hernán
Razón Social FERRETERIA LA HERRADURA LTDA.
R.U.T. 77.084.745-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Humberto Hernán
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161705
Tuerca tapa4Unidad no definidaLENTES LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE OSCURO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definidaARNES Y CABO DE VIDAARNES Y CABO DE VIDA $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.462 $ 75.462
31161705
Tuerca tapa20Unidad no definidaGUANTESGUANTES PALMA ENGOMADA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31161705
Tuerca tapa4Unidad no definidaBUZO BUZO PILOTO AZUL (OVEROL) $ 9.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.880 $ 37.880
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definidaTRAJE TRAJE PARA AGUA PU $ 21.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.682 $ 43.682
31161705
Tuerca tapa60Unidad no definidaBUZO BUZO PAPEL DESECHABLE $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.840 $ 99.840
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definidaZAPATOS ZAPATOS DE SEGURIDAD (1 PAR N°43 Y 1 PAR N°42) $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definidaBOTASBOTAS PARA AGUA ENGOMADA (1 PAR N°43 Y 1 PAR N°42) $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
31161705
Tuerca tapa2Unidad no definidaCASCOCASCO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 397.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.473
TOTAL OC $ 472.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.