Orden de Compra. Nº3882-128-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3882-23-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-128-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3882-23-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-23-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 7049313,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
Razón Social COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A
R.U.T. 76.214.156-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111505
Contenedores a granel intermedios flexibles1UnidadLínea N°1: “Arriendo Mensual de Bateas – diario”. VALOR TOTAL NETO $ 29.660.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.660.472 $ 29.660.472
24101502
Vehículos de transporte a granel1UnidadLínea N°2: “Arriendo Bateas para retiro de residuos voluminosos fin de semana por medio”VALOR TOTAL NETO $ 7.441.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.441.176 $ 7.441.176
Total Neto $ 37.101.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.049.313
TOTAL OC $ 44.150.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.