Orden de Compra. Nº3882-148-AG21 "MATERIALES CAJA DE RIEGO, DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-148-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAJA DE RIEGO, DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 92581,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCEANUM
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CONGELADOS CM LIMITADA
R.U.T. 77.111.774-0
Sucursal OCEANUM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal1UnidadDISCO CORTE MET. 4.1/2" X 1 MM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162309
Estantes de montaje3UnidadPOMELES 3/8 X 2 UND  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
46171501
Candados3UnidadCANDADOS 40 M/M  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
30111601
Cemento6UnidadSACOS DE CEMENTO 25 KILOS  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
15121803
Antioxidantes1UnidadANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO 1/4 GL  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
30101506
Ángulos de aluminio9UnidadANGULO LAMINADO 20X3MMX6MTS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
30102205
Plancha de acero inoxidable4UnidadPLANCHA DE FIERRO NEGRA 3 MM  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 3/32 TB11 5 KG  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 487.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.581
TOTAL OC $ 579.851


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.