Orden de Compra. Nº3882-16-SE17 "SUPERMERCADO PROGRAMA PROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-16-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SUPERMERCADO PROGRAMA PROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 7937,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 46494091
Razón Social SERGIO OSVALDO OLIVARES NEIRA
R.U.T. 4.649.409-1
Sucursal 46494091
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS 100 UNIDADES  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
70141506
Producción de cacao1UnidadCOCOA DULCE 200 GR.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
70141506
Producción de cacao1UnidadCOCOA DULCE 200 GR.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
70141506
Producción de cacao2UnidadCACAO AMARGO  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOS 1.5 LTS.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA DE PAPEL   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOS 1.5 LTS.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadJUGOS 1.5 LTS.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
50221101
Granos de Cereales1UnidadGRANOLA  $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289 $ 1.289
50181903
Galletas simples saladas1UnidadGALLETAS INTEGRAL 519 GR.  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143 $ 1.143
50181903
Galletas simples saladas2UnidadGALLETAS INTEGRAL 642 GR.  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
50181903
Galletas simples saladas1UnidadGALLETAS INTEGRAL 642 GR.  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227 $ 1.227
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta8UnidadMERMELADAS 200 GR.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2UnidadMERMELADAS LIGHT 200 GR.  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394 $ 1.394
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS DE PAPEL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50201706
Café2FrascoCAFÉ DESCAFEINADO  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
50201706
Café2FrascoCAFE 170 GR.  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50201706
Café2FrascoCAFE 170 GR.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
Total Neto $ 41.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.937
TOTAL OC $ 49.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.