Orden de Compra. Nº3882-19-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3882-117-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3882-117-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-117-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 5203203,96
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Razón Social COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A
R.U.T. 76.214.156-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111505
Contenedores a granel intermedios flexibles1UnidadArriendo Mensual de Contenedor de 30 m3 Arriendo Mensual de Contenedor de 20 m3 Retiro Residuos Bateas VALOR TOTAL NETO $ 18.856.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.856.500 $ 18.856.500
24101502
Vehículos de transporte a granel1UnidadSe necesita servicio de arriendo de camión que cuente con Batea de 20m3, que venga a la comuna dos veces al mes, semana por medio, preferentemente los sábados, se debe instalar durante 8 horas en lugar dentro de la comuna a definir por la Dimao. VALOR TOTAL NETO $ 8.528.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.528.784 $ 8.528.784
Total Neto $ 27.385.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.203.204
TOTAL OC $ 32.588.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.