Orden de Compra. Nº3882-206-SE19 "MATERIALES FERRETERIA OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-206-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-43-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL Nº 254 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 41308,2352939992
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento6UnidadPL. LAM. EN FRIO NEGRA 1.5 MM*1 MT*3.00 MTS  $ 31.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.544 $ 191.546
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA M Y H 3/32" E 6011  $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.008 $ 10.008
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCO CORTE METAL 7"  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
23131703
Discos de cabbing4UnidadDISCO DE CORTE METAL 4.1/2  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.050
30101604
Barras de acero1UnidadPUNTO DE ACERO 3/4*10"  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
31161601
Pernos de anclaje15UnidadPERNO DE ANCLAJE CORRIENTE 3/8*3.3/4"  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
42291606
Cincel o gubia quirúrgico1UnidadCINCEL 3/4*12"  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
Total Neto $ 217.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.308
TOTAL OC $ 258.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.