Orden de Compra. Nº
3882-2191-SE09
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ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA PUENTE
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Llay Llay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3882-2191-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Llay Llay
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Llay Llay
R.U.T.
69.060.400-0
Dirección de Facturación
Avda. Balmaceda 174
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
10229,98
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social
MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T.
8.366.465-7
Sucursal
LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
RESMAS OFICIO
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.716
$ 9.716
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CORCHETERAS
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.571
$ 11.571
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
SACACORCHETES
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418
$ 418
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
RESMAS CARTA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.368
$ 8.368
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
PERFORADORAS
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
CORRECTORES LIQUID PAPER
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
44121701
Lápiz pasta
9
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.179
$ 1.179
44122104
Clips para papel
2
Caja
CAJAS DE CLIPS GRANDE TORRE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
44122103
Corchetes
4
Caja
CAJAS DE CORCHETES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
Total Neto
$ 53.842
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.230
TOTAL OC
$ 64.072
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.