|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3882-2195-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUPERMERCADO JEFE DE GABINETE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3882-17-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
69.060.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Balmaceda 174 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
69.060.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda 174 |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
35922,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda 174 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
46494091 |
|
Razón Social |
SERGIO OSVALDO OLIVARES NEIRA
|
|
R.U.T. |
4.649.409-1 |
|
Sucursal |
46494091 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 305 | Unidad | MANQUEQUES | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.100
|
$ 128.100
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 305 | Unidad | JUGOS EN CAJA 190 ML | |
$ 185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.425
|
$ 56.425
|
24111503
| Bolsas de plástico | 3 | Unidad no definida | BOLSAS CAMISETAS | |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.539
|
$ 4.539
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.064
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.922
|
|
$ 224.986
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.