Orden de Compra. Nº3882-2359-SE17 "SUPERMERCADO, RELACIONES PUBLICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-2359-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2017
Nombre de la Orden de Compra SUPERMERCADO, RELACIONES PUBLICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-17-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 16676,6305042001
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 46494091
Razón Social SERGIO OSVALDO OLIVARES NEIRA
R.U.T. 4.649.409-1
Sucursal 46494091
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados60UnidadJUGO NÉCTAR DAMASCO 190 ML  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6UnidadPAPAS FRITAS 420 GRS  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS MINI 40 GRS  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadMANQUEQUES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50202310
Agua mineral60UnidadAGUA MINERAL S/GAS  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaBOLSAS CAMISETAS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 84.523
Descuento $ 0
Cargos $ 3.249
IVA  19  % $ 16.677
TOTAL OC $ 104.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.