Orden de Compra. Nº3882-417-SE20 "MATERIALES PARA CASETAS DE VOTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-417-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CASETAS DE VOTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 31401,0924368488
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1.1/2  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO 7 CMS.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTOCORROSIVO COLOR GRIS VERDOSO  $ 11.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.554 $ 22.555
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO COLOR NEGRO  $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.698 $ 25.697
31201503
Cintas adhesivas de protección62UnidadCINTA DE EMBALAJE COLOR CAFE 48MM X 40MT.  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.094 $ 27.092
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO BIDON 5 LITROS  $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado40UnidadAMARRA PLASTICA TRANSPARENTE 25 UNIDADES  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 78.992
Total Neto $ 165.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.401
TOTAL OC $ 196.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.