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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3882-511-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES UCUQUER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3882-12-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llay Llay |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
69.060.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Balmaceda 174 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
69.060.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda 174 |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
13858,8233537476 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2020 |
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Proveedor |
Ricardo Ivan |
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Razón Social |
Ferreterias del sur spa
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R.U.T. |
76.273.341-2 |
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Sucursal |
Ricardo Ivan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111507
| Cortadores de metal | 10 | Unidad | DISCO CORTE METAL 4.1/2 | |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.280
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$ 3.277
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30111601
| Cemento | 20 | Saco | CEMENTO 25 KILOS CADA UNO | |
$ 2.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.460
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$ 55.462
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31161503
| Clavo-tornillo | 2 | kilogramo | CLAVOS 2.1/2 BOLSAS | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.504
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$ 2.504
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30101717
| Vigas de hormigón | 2 | Unidad | BARRA RED. HORMIG 3/8 10 MM TIRA 6 MTS. (3.7K) | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.026
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$ 5.025
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23171509
| Soldadura | 2 | kilogramo | SOLDADURA E6011 3/32 | |
$ 3.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.672
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$ 6.672
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Total Neto
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$ 72.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.859
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$ 86.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.