Orden de Compra. Nº3882-528-SE20 "MATERIALES FERRETERIA, OPERACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-528-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 27858,1512604689
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO BLANCO  $ 16.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.052 $ 66.050
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BidónDILUYENTE SINTETICO 5 LITROS CADA UNO  $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
31161620
Pernos de cabeza hexagonal1UnidadT. AUTOPERF. HEX. C.COLILLA 10 UNIDADES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
20111707
Adaptadores de útiles de taladrar1UnidadADAPTADOR PTA. MAG.3/8X45MM  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
27112801
Brocas3UnidadBROCA CLINDRICA 4.0 MM  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
27111507
Cortadores de metal15UnidadDISCO CORTE METAL A24 - 7 PLANO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.042
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA E6022 - 3/32  $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.908 $ 30.908
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 2.1 2  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
Total Neto $ 146.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.858
TOTAL OC $ 174.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.