Orden de Compra. Nº3882-737-AG23 "COMPRA DE COLACIONES-DIDECO 1637"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-737-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES-DIDECO 1637
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 16132,52
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 46494091
Razón Social SERGIO OSVALDO OLIVARES NEIRA
R.U.T. 4.649.409-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 46494091
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETAS COSTA MINI VARIEDADES 35GR O SIMILAR  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadNECTAR SPRIM 190ML O SIMILAR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer100UnidadCEREAL NATUR TRIGO 20 GRS O SIMILAR  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
50202310
Agua mineral52UnidadAGUAS MINERAL VITAL SIN GAS 600 ML  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.608 $ 23.608
Total Neto $ 84.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.133
TOTAL OC $ 101.041


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.649.409-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.671.935-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.