Orden de Compra. Nº3882-787-AG24 "INSUMOS ACTIVIDAD COMUNITARIA PARA LA DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-787-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD COMUNITARIA PARA LA DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 40786,73
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y gestion lobos SpA
Razón Social INGENIERIA Y GESTION LOBOS SPA
R.U.T. 77.950.344-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y gestion lobos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo KILOS DE AZÚCAR GRANULADA  $ 8.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.467 $ 25.467
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaBOTELLA DE ENDULZANTE LÍQUIDO TIPO STEVIA DE 270 ML  $ 3.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.209 $ 3.209
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3Bolsa BOLSAS DE SOUFLE SABOR QUESO 200 GRAMOS FORMATO CIRCULAR LIBRE DE COLORANTE ARTIFICIAL  $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
50192109
Papas fritas o galletas tostadas5BolsaBOLSAS DE PAPAS FRITAS CORTE AMERICANO DE 350 GRAMOS  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3BolsaBOLSAS DE RAMITAS SABOR ORIGINAL 230 GRAMOS CADA UNA  $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.292
50192109
Papas fritas o galletas tostadas12UnidadUNIDADES DE QUEQUES SABORES 6 BROWNIE Y 6 MARMOLADOS DE 200 50 GRAMOS CADA UNO  $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.784 $ 32.784
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaquetePAQUETES DE GALLETAS SABOR CHOCOLATE CON RELLENO DE CREMA SABOR VAINILLA DE 126 GRAMOS  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaquetePAQUETES DE GALLETAS SABOR MANTEQUILLA DE 140 GRAMOS CADA UNA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10Paquete PAQUETES DE GALLETES DULCES CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 125 GRAMOS CADA UNA  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaquetePAQUETES DE GALLETAS DE PALMAERITAS DE 139 GRAMOS CADA UNA  $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.460 $ 25.460
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaquetePAQUETES DE GALLETAS SALADOS DE 140 GRAMOS CADA UNA  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaquetePAQUETES DE GALLETAS FORMATO DONUTS SABOR ORIGINAL  $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.460 $ 25.460
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2BolsaBOLSAS DE OBLEAS BAÑADAS EN CHOCOLATE BLANCO Y NEGRA DE 570 GRAMOS CADA BOLSA DE 30 UNIDADES  $ 15.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.562 $ 30.562
50202311
Bebidas6Botella BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 1.50 LITROS CADA UNA  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498 $ 498
50202311
Bebidas18BotellaBOTELLAS DE JUGO NÉCTAR LIGHT VARIEDAD DE SABORES 1.5 LITROS  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
50201710
Té de hierbas3CajaCAJAS DE TÉ NEGRO DE 100 BOLSAS CADA CAJA  $ 8.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.467 $ 25.467
50201710
Té de hierbas4TarroTARROS DE CAFÉ TRADICIONAL 170 GRAMOS CADA UNO  $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056 $ 3.056
Total Neto $ 214.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.787
TOTAL OC $ 255.454


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.143.786-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.