Orden de Compra. Nº3882-802-SE19 "Materiales de Ferreteria Ayudas Sociales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-802-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Ayudas Sociales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-43-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 35787,05882347
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas1Unidad no definidaventana aluminio 1000*1000   $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidacable thhn 14 awg rojo * metro  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidacable thhn 14 awg blaco * metro  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.168
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidacable thhn 14 awg verde * mts  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.328
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidator. volcanita   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
27111704
Enchufes6Unidadenchufe emb. triple blanco  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.849
39111810
Interruptor de lámpara1Unidadinterruptor triple 9/32 emb.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
39121303
Cajas eléctricas20Unidadcaja tipo chuqui p/tuberia blanca  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.630
30102212
Plancha de cinc10Unidadpl. acanalada 0.30*851*3.66 mts  $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.870 $ 73.866
Total Neto $ 188.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.787
TOTAL OC $ 224.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.