Orden de Compra. Nº3882-816-SE19 "Materiales de Ferreteria Ayudas Sociales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-816-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Ayudas Sociales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-43-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 7068,31932771857
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidadisplay de bisagra  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
30111601
Cemento1Unidad no definidabemezcla mortero 25 kl  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
31211904
Brochas1Unidad no definidabrocha 4"  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235 $ 1.235
31211904
Brochas1Unidad no definidabrocha 2"  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
31211501
Pinturas al esmalte1Unidadesmalte al agua rojo  $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidadrodillo fibra 6 mm  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
30171504
Puertas de madera1Unidadpuerta terciado 0.70*2.00 mts  $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
Total Neto $ 37.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.068
TOTAL OC $ 44.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.