Orden de Compra. Nº3882-869-AG22 "ciudad amigable"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-869-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ciudad amigable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 29229,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203405
Globos de Angioplastia10UnidadFESTONES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIECS DE COLORES  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
14121503
Cartulina4UnidadPACK CARTULINA METALICA  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
60102711
Rompecabezas10UnidadROMPECABEZAS  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA LIQUIDA 100ML  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
60121112
Cartón piedra1UnidadPLIEGO CARTON PIEDRA GRUESO 77X55 MMM  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
42203405
Globos de Angioplastia3UnidadBOLSAS DE GLOBOS X 50 DORADOS  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
42203405
Globos de Angioplastia3UnidadBOLSAS DE GLOBO X 50 PLATEADOS  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA CARTA  $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.910 $ 23.910
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO  $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.110 $ 28.110
Total Neto $ 153.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.230
TOTAL OC $ 183.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.366.465-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.