Orden de Compra. Nº3882-921-SE17 "COMERCIAL ANTUCO FACTURA Nº186459"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-921-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra COMERCIAL ANTUCO FACTURA Nº186459
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 13028,571472
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 890059007
Razón Social COMERCIAL ANTUCO LTDA
R.U.T. 89.005.900-7
Sucursal 890059007
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definidaSILICONA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504
53131628
Shampoo2Unidad no definidaSHAMPOO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
53131628
Shampoo8Unidad no definidaAMPOLLETAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
25172905
Sistema de lavar o limpiar farol delantero4Unidad no definidaFAROL GOREN  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
12142202
Agua pesada6Unidad no definidaAGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
12142202
Agua pesada6Unidad no definidaACC COOLANT ROSADA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2Unidad no definidaPLUMILLA  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
47131816
Desodorantes6Unidad no definidaDESODORANTE  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
31201603
Gomas3Unidad no definidaRENOVADOR GOMAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 68.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.029
TOTAL OC $ 81.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.