Orden de Compra. Nº3883-13-SE22 "MATERIALES PARA CEMENTERIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3883-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CEMENTERIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 38114,95
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2UnidadFAST BLANCO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA   $ 22.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.706 $ 44.706
30152003
Murallas de fibrocemento1UnidadSIDING 6MM  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211904
Brochas3UnidadBROCHA COBRA 3  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS 1  $ 2.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273 $ 2.273
27111720
Llave "T" para grifos3UnidadLLAVE BOLA 1/2  $ 3.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.062 $ 10.062
27111720
Llave "T" para grifos3UnidadLLAVE 3/4  $ 6.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.912 $ 18.912
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA DISTRIBUCION GRIS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31211910
Mitones30UnidadGUANTES DE CABRETILLA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
39101601
ampolletas halógenas9UnidadAMPOLLETAS  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.665 $ 28.665
Total Neto $ 200.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.115
TOTAL OC $ 238.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.