Orden de Compra. Nº3883-15-SE25 "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ESTADIO RENAICO Y TIJERAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3883-15-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ESTADIO RENAICO Y TIJERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 215-22-04-012 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 144899,7
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Global10 POLINES DE 3 A 4 4 ALAMBRE N 14 GALBANIZ 8 CANDADO 264 1 GRAPA DE 1 1/4 8 FAST VERDE GALON 4 L 8 FAST OLEO BLANCO GAL 2 TAPA CAMARA REDONDA   $ 339.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.067 $ 339.067
30181511
Inodoros1Global2 SALA DE BAÑO ECOLINE 2 SELLO ANTIFUGA REX 4 BROCHA COBRA 4" 4 BROCHA COBRA 2" 4 RODILLO CHIPORRO 6 DILUYENTE DUCO 1 LIT 6 TAPA CIEGA 10 LLAVE LAVAMANO MONOM 10 FLEXIBLE 30 HI-HI 10 CHALLA DUCHA STRETTO 2 CABLE DE EXTENSION 1 2 CABLE DE EXTENSION 2 *MM47123M* $ 423.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.563 $ 423.563
Total Neto $ 762.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.900
TOTAL OC $ 907.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.