Orden de Compra. Nº3883-2-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3883-4-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3883-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3883-4-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3883-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 215918,28
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Crisval
Razón Social CHRISTIAN ALEXIS VALDEBENITO AITKEN
R.U.T. 12.562.572-k
Sucursal Crisval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras200Piezamadera de pino bruto 2x2x3.20.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400
11121610
Maderas duras600Piezamadera de pino bruto 1x4x3.20.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400
11162111
Malla2RolloMalla raschel rollo de ancho: 4.20 metros largo: 100 metros, color verde-blanco. minimo 80% de sombra.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
11162111
Malla2RolloMalla raschel rollo de ancho: 4.20 metros largo: 100 metros, color negro. minimo 80% de sombra.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
23153004
Artículo de aguja5UnidadAguja de coser sacos.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
23171504
Sopletes2Unidadrecarga de gas butano  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
23171504
Sopletes1UnidadSoplete manual de gas butano.  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
27112802
Hojas de sierra1Unidadmarco de sierra para metal.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
27112802
Hojas de sierra5Unidadhojas de sierras para metal  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31151504
Cuerda de nilon3Rollopitilla de nilon, color verde.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
31161508
Tornillos para madera1000UnidadTornillo de volcanita 2", cabeza de cruz.  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.200
31162006
Clavos de alambre5kilogramoclavos 1 1/2".  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
31191501
Papeles de lija10Pliegolija para fierro.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito6Rolloteflon 3/4.  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
31231313
Tubería de plástico6Potepegamente para uniones de pvc, con aplicador, secado rapido, pote de 250 cc.  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574 $ 14.574
31231313
Tubería de plástico12TiraTuberia de pvc sanitario, 40 mm.  $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.284
40141702
Grifos18Unidadllaves de jardin, pvc hidraulico, 20 mm.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.062 $ 37.062
40142311
Medio acoplamiento de tubería10UnidadCoplas de pvc sanitario, 40 mm.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 1.136.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.918
TOTAL OC $ 1.352.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.