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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3884-340-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LLAVEROS PARA ACTIVIDADES DEL MES DE LA PREVENCION, PROGRAMA SENDA PREVIENE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
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R.U.T. |
69.040.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
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R.U.T. |
69.040.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda S/N |
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Comuna |
Paihuano
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROSA DE MARIA SPA |
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Razón Social |
ROSA DE MARÍA SPA
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R.U.T. |
77.990.349-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROSA DE MARIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 100 | Unidad | Se requiere adquirir llaveros de madera con logos del programa SENDA PREVIENE y logo municipal
Texto "YO LA PIENSO PRIMERO"
Se requiere que sean entregadas el día miércoles 24 de junio a las 15:00hrs en dependencias de la municipalidad. | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.