Orden de Compra. Nº3885-346-SE20 "ADQ MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO/ PROG. JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3885-346-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO/ PROG. JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pica
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación plaza de armas n°20
Comuna Pica
Impuesto 31889,98
Dirección de Envío de la Factura plaza de armas n°20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isem
Razón Social SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y S
R.U.T. 76.166.507-3
Sucursal Isem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 NEGRO BOLSAS DE BASURA 70 X 90 NEGRO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 NEGRO BOLSAS DE BASURA 80 X 110 NEGRO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIENICO 48 UNIDADESPAPEL HIGIENICO 48 UNIDADES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12141901
Cloro Cl1UnidadCAJA TOALLITAS CLORO VIRUTEX 12 UNIDADESCAJA TOALLITAS CLORO VIRUTEX 12 UNIDADES $ 35.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
10191509
Insecticidas5UnidadDESINFECTANTE EN SPRAY TANAXDESINFECTANTE EN SPRAY TANAX $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS INDUSTRIALAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS INDUSTRIAL $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 167.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.890
TOTAL OC $ 199.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.