Orden de Compra. Nº
3885-398-SE22
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MATERIALES DE OFICINA / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3885-398-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA / PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Pica
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T.
69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T.
69.010.400-8
Dirección de Facturación
plaza de armas n°20
Comuna
Pica
Impuesto
31855,21
Dirección de Envío de la Factura
plaza de armas n°20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOSCANA SPA
Razón Social
TOSCANA SPA
R.U.T.
76.302.005-3
Sucursal
TOSCANA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
8
Unidad
PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT
PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT
$ 4.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.280
$ 39.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Paquete
PAPEL FOTO BR AUTOADHESIVO INKJET CARTA 180 GR 20H ADETEC
PAPEL FOTO BR AUTOADHESIVO INKJET CARTA 180 GR 20H ADETEC
$ 6.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.970
$ 30.970
44121708
Marcadores
7
Unidad
DESTACADOR ADIX AMARILLO NARANJA ROSADO VERDE
DESTACADOR ADIX AMARILLO NARANJA ROSADO VERDE
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.648
$ 4.648
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL PILOT X 12 UN
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL PILOT X 12 UN
$ 10.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.314
$ 10.314
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
CARPETA C/FUNDA ISOFIL EXDATA BANK FT020 OFICIO
CARPETA C/FUNDA ISOFIL EXDATA BANK FT020 OFICIO
$ 2.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.665
$ 12.665
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE
CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE
$ 1.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.632
$ 1.632
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA ADHE. CRISTAL 18 MM X 20 MT TESA
CINTA ADHE. CRISTAL 18 MM X 20 MT TESA
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad no definida
LAPIZ PASTA MED BIC CRISTAL AZUL X50 UN
LAPIZ PASTA MED BIC CRISTAL AZUL X50 UN
$ 10.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.370
$ 10.370
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 TEKNO FAS
SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 TEKNO FAS
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.600
$ 38.600
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 20X28 TEKNOFAS
SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 20X28 TEKNOFAS
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
Total Neto
$ 167.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.855
TOTAL OC
$ 199.514
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.