Orden de Compra. Nº
3885-75-AG26
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UTILES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3885-51-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3885-75-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
UTILES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3885-51-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Pica
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T.
69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 Materiales y útiles de aseo del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T.
69.010.400-8
Dirección de Facturación
Plaza de Armas 20
Comuna
Pica
Impuesto
83443,63
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
limpia piso flotante 900ml
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.350
$ 15.350
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
toallas de papel absorbente 250m
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Bolsa de basura 80x110
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
limpiador de piso 4L
$ 2.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.875
$ 34.875
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
Limpia vidrio 5L
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
Paño para sacudir (naranjo)
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
47131619
Cabezas de trapero
15
Unidad
Trapero reutilizable de algodón
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
25
Unidad
Lustra mueble 500ml
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
47131611
Palas para basura
10
Unidad
pala plástica con mango
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131609
Magos para escobas o traperos
8
Pack
Set trapeador (Balde y mopa)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Pack
Paño multiuso absorbente amarillo (x10 un)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111704
Papel higiénico
6
Pack
papel higiénico 24 rollos
$ 7.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.352
$ 44.352
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
25
Par
Guante de aseo látex talla S
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 439.177
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.444
TOTAL OC
$ 522.621
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.