Orden de Compra. Nº3885-75-AG26 "UTILES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3885-51-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3885-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3885-51-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pica
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 Materiales y útiles de aseo del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas 20
Comuna Pica
Impuesto 83443,63
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadlimpia piso flotante 900ml  $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.350 $ 15.350
14111703
Toallas de papel8Unidadtoallas de papel absorbente 250m  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsa de basura 80x110  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131801
Limpiadores de suelos15Unidadlimpiador de piso 4L  $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.875 $ 34.875
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLimpia vidrio 5L  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaño para sacudir (naranjo)  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
47131619
Cabezas de trapero15UnidadTrapero reutilizable de algodón   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131830
Productos de limpieza de muebles25UnidadLustra mueble 500ml  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
47131611
Palas para basura10Unidadpala plástica con mango  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131609
Magos para escobas o traperos8PackSet trapeador (Balde y mopa)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5PackPaño multiuso absorbente amarillo (x10 un)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111704
Papel higiénico6Packpapel higiénico 24 rollos  $ 7.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.352
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25ParGuante de aseo látex talla S  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 439.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.444
TOTAL OC $ 522.621


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.