Orden de Compra. Nº3885-79-SE14 "SALUD/COMBUSTIBLE DESAM SUM 2013/4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3885-79-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2014
Nombre de la Orden de Compra SALUD/COMBUSTIBLE DESAM SUM 2013/4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3885-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Pica
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA
R.U.T. 69.010.400-8
Dirección de Facturación Plaza de Armas 20
Comuna Pica
Impuesto 590596,63865479
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Victoria Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL IBANEZ Y NEGRON LIMITADA
R.U.T. 78.760.040-9
Sucursal Comercial Victoria Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel3000Litro PETROLEO DIESEL $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.000 $ 1.686.555
15101506
Gasolina2000Litro GASOLINA 95 OCTANOS $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.000 $ 1.421.849
Total Neto $ 3.108.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 590.597
TOTAL OC $ 3.699.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.