Orden de Compra. Nº3887-11489-SE08 "Compra de Productos Lanzamiento Temporada Alta "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-11489-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Productos Lanzamiento Temporada Alta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DGA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 35500,781496
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Oriente Villarrica
Razón Social SOC MARUF PUALI E HJOS LTDA
R.U.T. 84.820.900-7
Sucursal Supermercados Oriente Villarrica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202305
Jugo Natural1Unidad no definidaProductos para Lanzamiento Temporada Alta 2009, Tour en balsa por rio Toltén, Decreto Nº 1788 de facha 24 de Diciembre 2008, Solicitud de Pedido Nº 6161 Coordinación de Turismo.Productos para Lanzamiento Temporada Alta 2009, Tour en balsa por rio Toltén, Decreto Nº 1788 de facha 24 de Diciembre 2008, Solicitud de Pedido Nº 6161 Coordinación de Turismo. $ 186.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.846 $ 186.846
Total Neto $ 186.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.501
TOTAL OC $ 222.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.