Orden de Compra. Nº3887-1231-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-149-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-1231-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-149-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3887-149-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DGA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 967997,94
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ImprentaAustral
Razón Social IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL S.A.
R.U.T. 76.017.466-1
Sucursal ImprentaAustral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121701
Guías turísticos1UnidadSe requiere la impresión de 7.000 guías de turismo, en papel coche opaco 200grs, color 4/4, ver anexo adjunto.7.000 Guias de Turismo y Servicios 2014, tapas couché opaco 200 grs., 4/4 color, con termolaminado matte y lacado localizado por tiro, interior papel couché 130 grs., 4/4 color, 80 páginas, tamaño 14 x 21 cm. cerrado, 28 x 21 cm. extendido, encuadernación $ 5.094.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.094.726 $ 5.094.726
Total Neto $ 5.094.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 967.998
TOTAL OC $ 6.062.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.