Orden de Compra. Nº3887-1244-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-162-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-1244-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-162-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3887-162-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DGA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 9260,6
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMATICA.CL
Razón Social COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA
R.U.T. 76.182.558-5
Sucursal OFIMATICA.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202213
Dispositivos de motor de disco1Unidadse requiere un Disco duro externo portable, según anexo adjunto.DISCO DURO EXTERNO 1TB WESTERN DIGITAL $ 48.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
Total Neto $ 48.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.261
TOTAL OC $ 58.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.