Orden de Compra. Nº3887-1277-SE12 "Compra de repuestos para Motoniveladora."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-1277-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestos para Motoniveladora.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DGA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 53884
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULLDIESEL S.A.
Razón Social COMERCIAL FULL DIESEL S A
R.U.T. 99.544.260-4
Sucursal FULLDIESEL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101703
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes1Unidad no definidaCompra de repuestos para Motoniveladora Jonh Deere 770D ZU-5620, segun solicitud de pedido Nº 5481 de Operaciones- Administracion y orden de compra interna Nº 4774, mediante trato directo.Compra de repuestos para Motoniveladora Jonh Deere 770D ZU-5620, segun solicitud de pedido Nº 5481 de Operaciones- Administracion y orden de compra interna Nº 4774, mediante trato directo. $ 283.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.600 $ 283.600
Total Neto $ 283.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.884
TOTAL OC $ 337.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.