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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3887-224-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS MEJORAMIENTO CERCOS AREAS VERDES, DMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 810 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
231286,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prodimat |
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Razón Social |
PRODIMAT SPA
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R.U.T. |
78.083.462-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prodimat |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad no definida | PRESERVANTE MADERA CARBONILEO 17 LTRS., SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 44.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.500
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$ 44.500
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60121001
| Pinturas | 1 | Balde | ALGIFOL MADERA ALERCE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 105.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.034
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$ 105.034
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30102904
| Postes de madera | 50 | Unidad | POLINES PINO INSIGNE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 20.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.000
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$ 1.030.000
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHAS 8MM, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 6.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.764
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$ 37.764
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Total Neto
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$ 1.217.298
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.287
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$ 1.448.585
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.