Orden de Compra. Nº3887-237-AG22 "MATERIALES ASEO, DGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-237-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO, DGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 187096,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor errebe comercial spa
Razón Social ERREBE COMERCIAL SPA
R.U.T. 77.108.575-K
Sucursal errebe comercial spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
47131816
Desodorantes50UnidadPINO AROMATIZADOR VEHICULOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO GEL, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.500 $ 188.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30UnidadSILICONA VEHICULO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.100 $ 113.100
53131608
Jabones100UnidadJABON LIQUIDO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
53131606
Desodorantes90UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920
53131606
Desodorantes50UnidadLATA AROMATIZANTE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100
Total Neto $ 984.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.097
TOTAL OC $ 1.171.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.