Orden de Compra. Nº
3887-237-AG22
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MATERIALES ASEO, DGA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3887-237-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO, DGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia 810
Comuna
Villarrica
Impuesto
187096,8
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
errebe comercial spa
Razón Social
ERREBE COMERCIAL SPA
R.U.T.
77.108.575-K
Sucursal
errebe comercial spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes
50
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
47131816
Desodorantes
50
Unidad
PINO AROMATIZADOR VEHICULOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.000
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
CLORO GEL, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.500
$ 188.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
30
Unidad
SILICONA VEHICULO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 3.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.100
$ 113.100
53131608
Jabones
100
Unidad
JABON LIQUIDO, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
53131606
Desodorantes
90
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.920
$ 106.920
53131606
Desodorantes
50
Unidad
LATA AROMATIZANTE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.100
$ 189.100
Total Neto
$ 984.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.097
TOTAL OC
$ 1.171.817
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.