Orden de Compra. Nº3887-318-SE25 "ARRIENDO DE CAMION DELEGACION DE LICAN RAY."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-318-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION DELEGACION DE LICAN RAY.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003001000 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 810
Comuna Villarrica
Impuesto 670588,28
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lalo2005
Razón Social SERGIO EDUARDO SAN MARTÍN ITURRA
R.U.T. 11.128.435-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lalo2005
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definida ARRIENDO CAMION POR 30 DIAS, PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS, RAMAS, HERRAMIENTAS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SP N° 47592 DE LA DELEGACION DE LICAN RAY, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 3.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.412 $ 3.529.412
Total Neto $ 3.529.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 670.588
TOTAL OC $ 4.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.