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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3887-318-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMION DELEGACION DE LICAN RAY. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro de Valdivia 810 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 810 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
670588,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lalo2005 |
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Razón Social |
SERGIO EDUARDO SAN MARTÍN ITURRA
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R.U.T. |
11.128.435-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lalo2005 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO CAMION POR 30 DIAS, PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS, RAMAS, HERRAMIENTAS Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SP N° 47592 DE LA DELEGACION DE LICAN RAY, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO. |
$ 3.529.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529.412
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$ 3.529.412
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Total Neto
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$ 3.529.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 670.588
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$ 4.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.