Orden de Compra. Nº
3887-413-SE25
"
MATERIALES CONSTRUCCION, APOYO Y SERVICIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3887-413-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONSTRUCCION, APOYO Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia 810
Comuna
Villarrica
Impuesto
84807,64
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ZAGAL
Razón Social
MARIO WILIAM ZAGAL SEPÚLVEDA
R.U.T.
12.358.319-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA ZAGAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
6
Unidad no definida
LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE, GALON BLANCO
LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE, GALON BLANCO
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.322
$ 98.322
31201616
Adhesivos líquidos
10
Unidad no definida
ADHESIVO CERAMICO, SACO 25 KG
ADHESIVO CERAMICO, SACO 25 KG
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.350
$ 32.350
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad no definida
CERRADURA POMO OISTER DORMITORIO INOX.
CERRADURA POMO OISTER DORMITORIO INOX.
$ 7.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.390
$ 37.390
30103605
Tablas de madera
20
Unidad no definida
PINO BRUTO 2X3X3.20
PINO BRUTO 2X3X3.20
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.260
$ 50.260
30103605
Tablas de madera
30
Unidad no definida
PINO BRUTO 2X2X3.20
PINO BRUTO 2X2X3.20
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.950
$ 52.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad no definida
SILICONA ACETICA BLANCA CARTUCHO (FULLSELLO)
SILICONA ACETICA BLANCA CARTUCHO (FULLSELLO)
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
31163301
Plancha de relleno
11
Unidad no definida
PLANCHA VOLCANITA ST 10 MM 1.20X2.40MTRS
PLANCHA VOLCANITA ST 10 MM 1.20X2.40MTRS
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.234
$ 58.234
30111601
Cemento
20
Unidad no definida
CEMENTO SACO 25 KG
CEMENTO SACO 25 KG
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.260
$ 72.260
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
CLAVO 4 CAJA 25 KG
CLAVO 4 CAJA 25 KG
$ 35.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.210
$ 35.210
Total Neto
$ 446.356
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.808
TOTAL OC
$ 531.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.