Orden de Compra. Nº3887-413-SE25 "MATERIALES CONSTRUCCION, APOYO Y SERVICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-413-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION, APOYO Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 84807,64
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ZAGAL
Razón Social MARIO WILIAM ZAGAL SEPÚLVEDA
R.U.T. 12.358.319-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ZAGAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6Unidad no definidaLATEX SIPA EXTRACUBRIENTE, GALON BLANCOLATEX SIPA EXTRACUBRIENTE, GALON BLANCO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.322 $ 98.322
31201616
Adhesivos líquidos10Unidad no definidaADHESIVO CERAMICO, SACO 25 KGADHESIVO CERAMICO, SACO 25 KG $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350
46171503
Juegos de cerraduras5Unidad no definidaCERRADURA POMO OISTER DORMITORIO INOX.CERRADURA POMO OISTER DORMITORIO INOX. $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.390
30103605
Tablas de madera20Unidad no definidaPINO BRUTO 2X3X3.20PINO BRUTO 2X3X3.20 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
30103605
Tablas de madera30Unidad no definidaPINO BRUTO 2X2X3.20PINO BRUTO 2X2X3.20 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaSILICONA ACETICA BLANCA CARTUCHO (FULLSELLO)SILICONA ACETICA BLANCA CARTUCHO (FULLSELLO) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
31163301
Plancha de relleno11Unidad no definidaPLANCHA VOLCANITA ST 10 MM 1.20X2.40MTRSPLANCHA VOLCANITA ST 10 MM 1.20X2.40MTRS $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.234 $ 58.234
30111601
Cemento20Unidad no definidaCEMENTO SACO 25 KG CEMENTO SACO 25 KG $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.260 $ 72.260
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCLAVO 4 CAJA 25 KGCLAVO 4 CAJA 25 KG $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210
Total Neto $ 446.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.808
TOTAL OC $ 531.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.