Orden de Compra. Nº3887-459-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3887-213-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-459-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3887-213-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999999 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 84621,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRO GALAZ
Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA
R.U.T. 10.393.542-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRO GALAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadSERVICIO DE COFFE BREACK PARA EL DIA17 DE MAYO DEL PRESENTE EN EL CENTRO CULTURAL POR EL DIA DEL RECICLAJE, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO.  $ 445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.378 $ 445.378
Total Neto $ 445.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.622
TOTAL OC $ 530.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.313.051-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.393.542-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.089.864-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.