|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3887-72-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Difusión de Actividades Municipales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
864100,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTOBAL ANDRES |
|
Razón Social |
SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SpA
|
|
R.U.T. |
76.594.059-1 |
|
Sucursal |
CRISTOBAL ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101601
| Publicidad en radio | 1 | Unidad no definida | Difusión de actividades municipales; enero $ 315.966, febrero $ 231.933, de marzo a diciembre $ 400.000.- | Difusión de actividades municipales; enero $ 315.966, febrero $ 231.933, de marzo a diciembre $ 400.000.- |
$ 4.547.899,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.547.899
|
$ 4.547.899
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.547.899
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 864.101
|
|
$ 5.412.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.