Orden de Compra. Nº3887-77-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-145-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-77-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-145-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3887-145-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DGA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 731500
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rockstar
Razón Social JOSE ANIBAL ACUNA GAJARDO
R.U.T. 12.194.549-5
Sucursal Rockstar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161510
Sistemas de barreras de vallas100UnidadVALLAS PAPALES PARA EVENTOS MUNICIPALES, SEGÚN BASES ADJUNTAS.  $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000
Total Neto $ 3.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 731.500
TOTAL OC $ 4.581.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.