Orden de Compra. Nº3887-87-SE26 "ARRIENDO DE CAMION ALJIBE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-87-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION ALJIBE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003001 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 810
Comuna Villarrica
Impuesto 724472,85
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor segura e hijos
Razón Social ROLANDO JESUS SEGURA SEGUEL
R.U.T. 7.974.754-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal segura e hijos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Unidad no definida ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE AREAS VERDES Y TRANSPORTE DE AGUA EN LA COMUNA DE VILLARRICA, 25 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 20 HRS. EXTRAS, SEGUN SP N° 71803 DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 3.813.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.813.015 $ 3.813.015
Total Neto $ 3.813.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 724.473
TOTAL OC $ 4.537.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.