|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3887-944-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRASLADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DGA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO DE VALDIVIA N° 810 VILLARRICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
General Urrutia N°375, DAEM |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
34770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia N°375, DAEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA |
|
Razón Social |
REVITRANS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI
|
|
R.U.T. |
76.056.034-0 |
|
Sucursal |
EMPRESA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad no definida | | 03 DÍAS DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA PERSONAL DE TESORERÍA REGIONAL.- |
$ 183.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.000
|
$ 183.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 183.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.770
|
|
$ 217.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.