Orden de Compra. Nº3887-979-SE24 "COLACIONES USUARIOS ALBERGUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-979-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS ALBERGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504022 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 981469,74674
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRO GALAZ
Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA
R.U.T. 10.393.542-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRO GALAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio745Unidad no definida SE REQUIERE CONTAR CON 745 DESAYUNOS, 368 ALMUERZOS Y 745 CENAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN DECRETO N° 1785, DE FECHA 14.11.2022, SEGUN SP N° 64951 DE RUTA SOCIAL. $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.955 $ 1.533.823
90101802
Reparto de comidas a domicilio368Unidad no definida SE REQUIERE CONTAR CON 745 DESAYUNOS, 368 ALMUERZOS Y 745 CENAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN DECRETO N° 1785, DE FECHA 14.11.2022, SEGUN SP N° 64951 DE RUTA SOCIAL. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.392 $ 1.221.512
90101802
Reparto de comidas a domicilio745Unidad no definida SE REQUIERE CONTAR CON 745 DESAYUNOS, 368 ALMUERZOS Y 745 CENAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN DECRETO N° 1785, DE FECHA 14.11.2022, SEGUN SP N° 64951 DE RUTA SOCIAL. $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410.075 $ 2.410.295
Total Neto $ 5.165.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 981.470
TOTAL OC $ 6.147.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.