Orden de Compra. Nº3888-110-SE12 "Compra de materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-110-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3888-89-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 7983,211
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Caja Caja de corchetes $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44122103
Corchetes2Caja Corchetes $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas2Caja Clip Torre $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44122106
Chinches y tachuelas3Caja Caja push pin colores 100 unidades $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
44121618
Tijeras2Unidad Tijera $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad Scotch 3 m $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
31201603
Gomas3Unidad Stick Fix Henkel 40 gr. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre3Unidad Lápiz corrector Liquid. paper $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad Hoja opalina tamaño carta $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121504
Rotuladores de caligrafía2Unidad Plumon permanente $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 589
44121615
Corcheteras1Unidad Pistola engrapadora $ 6.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.748 $ 6.748
44121704
Lápiz pasta10Unidad Lapiz pasta color negro pilot p/fina $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111506
Papel para impresora del ordenador3Resma Resma tamaño carta $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.176
14111506
Papel para impresora del ordenador3Resma Resma tamaño oficio $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
44121506
Sobres estándar50Sobre Sobres tamaño oficio $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
44121506
Sobres estándar50Sobre Sobres tamaño carta $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Total Neto $ 42.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 50.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.