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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3888-15-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3888-52-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3888-52-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
44771,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
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R.U.T. |
78.823.470-8 |
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Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151502
| Fibras de nilon | 90 | Unidad | Rollos de lienzade 34 mts. x 2.5 mm | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350
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$ 1.350
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27111605
| Picos | 4 | Unidad | Chuzos de 1.70x1" | |
$ 9.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.400
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$ 39.400
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27111605
| Picos | 10 | Unidad | Barretillas | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.500
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$ 29.500
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27112004
| Palas | 10 | Unidad | Palas punta de huevo | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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30111601
| Cemento | 40 | Unidad | Bolsas de cemento 42,5 kilos | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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47131604
| Escobas | 6 | Unidad | Escobas | |
$ 1.195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.170
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$ 7.170
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48101803
| Palas de uso comercial | 6 | Unidad | LLanas para pulir cemento | |
$ 870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.220
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$ 5.220
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Total Neto
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$ 235.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.772
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$ 280.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.