Orden de Compra. Nº3888-155-SE16 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-155-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 36432,12
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS
Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.086.457-9
Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad no definidaToner 450A  $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad no definidaTintas 662XL color  $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad no definidaTinta 662 Negro  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.032 $ 34.032
44103103
Tóner1Unidad no definidaToner 83A  $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
43232503
Corrector ortográfico24Unidad no definidaCorrector  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
44121615
Corcheteras1Unidad no definidacorchetera  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaTinta L355  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
42311501
Clips para vendas o vendajes5Unidad no definidacajas clips  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162305
Abrazaderas de montaje1Unidad no definidaclip 41  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162305
Abrazaderas de montaje2Unidad no definidaclip 19mm  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 191.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.432
TOTAL OC $ 228.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.