Orden de Compra. Nº3888-200-AG25 "Alimentacion Cuenta Pública 3888-200-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentacion Cuenta Pública 3888-200-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 378100
Dirección de Envío de la Factura Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA DEL SUR SPA
Razón Social OCHOA SPA
R.U.T. 77.568.383-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadAlimentacion Cuenta Publica miercoles 30 de abril del 2025 segun documento adjunto.   $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000
Total Neto $ 1.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.100
TOTAL OC $ 2.368.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.124.705-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.