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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3888-217-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tintas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3888-129-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
11655,4626 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO |
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Razón Social |
JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO
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R.U.T. |
6.656.300-6 |
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Sucursal |
JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | cartucho HP negro | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.319
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$ 8.319
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Unidad no definida | Paquete opalina | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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14111508
| Papel para fax | 10 | Unidad no definida | rollo papel fax | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.240
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$ 9.244
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | Tinta HP color | |
$ 10.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.672
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$ 10.672
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | Tinta Canon negro | |
$ 12.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.185
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$ 12.185
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | Tinta canon color | |
$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.042
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$ 15.042
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Total Neto
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$ 61.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.655
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$ 73.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.