Orden de Compra. Nº3888-256-SE15 "Liucura"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-256-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Liucura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-130-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 34190,31
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definidagalon latex blanco  $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.738 $ 8.738
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas de 1"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrochas de 1 1/2  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
11101705
Aluminio2Unidad no definidaMetro naris de grada aluminio  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
40142604
Codos de tubo4Unidad no definidaCodos cafe de 75 H-H  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.896 $ 7.896
24122004
Cabezales y tapas4Unidad no definidatapas accesorio cafe  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
31201606
Calafateos1Unidad no definidaPistola calafatera   $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159 $ 4.159
32101527
Terminaciones7Unidad no definidaTapacanes  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.587 $ 20.587
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaAgorex 1x16  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
30103605
Tablas de madera10Unidad no definidaTablas cepillada pino seco 1x8x3.20  $ 3.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.070 $ 39.070
32101527
Terminaciones10Unidad no definidaEsquinero 28x28x2.40  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidad no definidaLitros de aguarras  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510
86131502
Pintura2Unidad no definidaGalon esmalte sintetico blanco  $ 18.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.730 $ 37.730
Total Neto $ 179.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.190
TOTAL OC $ 214.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.